中冶集团召开2005年度内部审计工作会议

文章来源:中国冶金建设集团公司  发布时间:2005-08-11

中冶集团召开2005年度内部审计工作会议

  8月2日至3日,中冶集团2005年度内部审计工作会议在宁波召开。会上,中冶集团公司董事长、党委书记杨长恒针对近两年中冶审计工作和下一步审计工作作了重要讲话;国务院驻中冶集团监事会孔秋敏和国资委统计评价局审计处处长高艳霞分别在会上讲话;中冶集团公司审计部副部长伊利亚做了关于《加强内部审计监督、服务集团改革发展大局》的审计工作报告;华冶、中冶赛迪、五冶、三冶的代表分别在大会作了经验交流发言。中冶集团各子公司七十多名代表出席了会议。会议由中冶集团公司董事韩长林主持。

  这次会议是中冶集团第二个五年规划即将实施之前,以及集团在改革和发展突破进展、营业收入快速增长、利润大幅增加、资产质量不断改善、企业素质全面提高、市场地位和社会形象进一步提升的形势下召开的。中冶集团公司审计部副部长伊利亚在审计工作报告中就近两年审计工作的回顾、集团二五战略规划目标及审计子规划、近期审计工作要点等三个部分进行了概要性的总结和规划。

  会上,华冶、中冶赛迪、五冶、三冶的代表分别作了题为《加强内审工作为企业持续健康发展保驾护航》、《深入工程项目,突出工作重点,有效发挥内部审计职能》、《以创新为动力,逐步完善企业内部经济责任审计》、《开展工程项目审计的几点做法》的经验交流发言。与会代表还针对国资委和集团公司的要求、如何运用内部审计工作为集团的改革发展服好务进行了积极的、热烈的讨论。

  中冶集团公司董事长杨长恒在讲话中指出:中冶集团的审计工作这几年取得了很大的成绩,为集团的发展、改革和稳定作出了突出贡献。几年来的审计工作,改进和规范了内部管理,促进了企业改革改制工作,维护了国有资产权益、企业利益和群众利益,惩治、预防腐败和加强廉政建设,保障了企业健康运行,自身建设也取得了明显成绩,对集团改革、发展、稳定起到非常明显的积极作用。集团规范运作之初,问题成堆、亏损严重、内外交困,通过短短几年的努力,通过包括审计等各方面工作的努力,使集团的面貌发生的根本的变化。与1998年相比,营业收入方面,2004年是537亿元,1998年是124亿元,2004年是1998年的4倍多;1998年亏损1.2亿元,同时有大量的潜亏,大量的欠债,通过这几年的努力,这些问题基本解决了。弥补了大量的潜亏,偿还了大量的历史欠帐。去年清资核资,又处理了16亿多元的呆帐、坏帐;同时承担了大量的社会贡献。2004年实现了8亿元的利润,劳动生产率从98年的6万元/人,到去年突破了55万元。各项经济指标均运行良好。

  杨长恒董事长就今后的审计工作强调,在当前的形势下,审计工作重点要确保国有资产的保值增值,要确保国有资产权益的安全性,加强改革改制中的审计工作,加强成本控制,特别是项目的直接成本。在监督、评价、规范、服务、参谋等方面发挥出审计应有的功能,为集团实现发展总战略,在2010年进入世界企业500强做出新贡献。

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