7月19日,中交股份在京召开《中交股份基于全面风险管理的内部控制体系构建研究》项目评审会。由国资委企业改革局、财政部会计司、中央财经大学、北汽福田公司,以及普华永道会计师事务所有关专家组成的评审委员会对项目进行了评审。
评审会上,与会专家认为课题组撰写的《内部控制评价报告》、《内部控制建议报告》、《项目管理评价建议报告》对中交股份重大风险、重大事件的管理和重要流程所涉及的内部控制设计及执行的有效性进行了评估,并就建立风险管理体系、针对所发现的内控缺失提出了改进建议,提交的文件资料齐全,内容翔实,成果可信,符合验收要求。一致同意该课题通过评审验收。
中交股份内控课题研究是该公司为了加强全面风险管理和内控机制建设,适应公司上市后内部管理和国内外监管的需要,于2007年7月正式启动的。课题研究的主要任务是确保财务报告及管理信息的真实、可靠和完整,以重大风险、重大事件和重大决策、重要管理及业务流程的内部控制为重点,建立内部控制框架体系。
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