深圳国资委着力加强审计监督维护国有资产安全。(一)开展企业财务审计监督。组织开展深圳市属企业2012年度财务报表审计,下发21份整改意见及管理建议书,内容涵盖89个问题,其中限期整改意见28项、管理建议61项,综合分析企业存在的风险隐患,提出对策建议,堵塞经营管理漏洞,推动内部控制建设。(二)创新审计工作成果运用。创新审计成果运用方式,及时上报审计专报,得到委领导高度重视并作出批示,要求企业加强风险防范、维护国有资产安全、提高企业经济效益,进一步发挥审计预见性、前瞻性作用。(三)加强企业领导干部经济责任审计。配合企业领导班子换届,上半年组织5户企业法定代表人任期经济责任审计,揭示问题和重大事项19个,提出整改意见12项,促进企业改善经营管理水平,并为我委管理的企业领导人员任免提供了参考和依据。(四)发挥审计在国资监督大格局中的作用。在国资监管层面,积极构建国资监督大格局,将审计与两监管理及国有资产稽查等职能有机结合,整合监督力量;在企业内部监管层面,积极构建监督联动机制,推进审计和监事会、纪检监察等协同监督。目前准备开展内部审计专项培训,强化企业审计监督。
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