年初以来,武汉国资委牢牢把握出资人职责定位,充分发挥财务决算审计反映成果、发现问题、改善管理、管控风险四大功能作用,着力提升企业财务信息质量、中介机构审计报告质量、突出审计问题整改质量,管好国企账本、当好国资“管家”,全面掌握第一手财务信息,深入查找企业经营管理和内部控制中的突出问题和薄弱环节,推动企业管理水平提升,推动出资人履职能力水平提升,为武汉国资国企新一轮改革发展奠定基础。
一是突出审计工作重点,着力提升企业财务信息质量。立足企业财务信息真实完整,以企业财务快报为基础,以资产、负债、收入、利润为审计重点,依据会计准则严格审计调账,做到该并表的及时并表、收入利润该结转的及时结转。通过3个月的审计,武汉国资委23家出资企业资产总额3951.08亿元,比财务快报数增加155.45亿元,同比增长21.17%;利润总额46.47亿元,比财务快报数增加5.22亿元,同比增长12.24%。中介机构对19家企业出具标准无保留意见审计报告,占比83%。
二是实施交叉会审,着力提升中介机构审计报告质量。发挥专业审计团队优势,选择执业质量好、业务水平高的18家中介机构20多名注册会计师组成审核小组,对23家出资企业及其全资、控股企业的210份审计报告实行交叉会审。重点对期初数调整、审计工作底稿、审计报告类型、久其财务软件数据逐户进行审核,历时一个半月,共发现和解决数据差错、文字错误、填报格式错误、会计核算错误等问题1055项。确定集中整改重点问题80项,其中会计核算类20项,资产管理类24项,集团管控类21项,历史遗留类15项。
三是实施联动整改,着力提升突出审计问题整改质量。坚持问题导向,维护出资人审计监督的权威性和严肃性,及时制定突出审计问题集中整改实施方案,建立委主要领导主抓、委内业务处室跟踪督办、财务总监参与配合的审计整改工作体系,全过程指导配合出资企业实施整改。建立审计问题整改工作台账和销号制度,严格整改工作标准和要求,推动80项突出审计问题逐一整改、逐一消化、逐一落实。结合“千名干部进千企”活动,加大跟踪协调服务力度,指导一批企业建立健全内部控制制度,督促一批企业规范完善财务核算方式,帮助一批企业化解历史遗留问题。
下一步武汉国资委将以规范完善国资监管48项制度体系为契机,进一步修订财务决算审计管理办法,推动财务决算审计与全面预算管理、经济运行动态监测有效对接,打造事前预算管控、事中分析调度、事后决算审计的出资人财务监管体系。推动新一轮出资企业财务决算审计机构公开招标,严格标准、严格程序、严格流程,阳光操作、提高质量。及时跟踪突出审计问题整改工作进展,严格考核验收,实现财务决算审计、整改、提高的良性循环,推动企业内部管理水平再上新台阶。