各监事会对12个集团公司及其所属的96户企业进行了重点检查和抽查,共发现问题49个,涉及货币资金内部控制制度不完善、不相容职务分离控制不严、货币资金安全性控制不够、内部监督检查机制不到位等四方面的问题,并结合企业的实际情况,提出了相关建议性决议,促进了发现问题的有效整改。下步,烟台市国资委将指导有关企业采取有效措施,搞好发现问题的整改工作,全面提高货币资金管理水平,促进企业平稳发展。要求各有关企业以这次监督检查工作为契机,深入扎实地把企业存在的问题解决好,不断完善内部控制制度,健全长效管理机制。指导监事会要继续加强监督,督促企业把整改工作落到实处,实现以监督促发展的目标,不断提高监督检查效能。
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