新矿集团内部审计工效挂钩自收自支

文章来源:山东国资委  发布时间:2007-09-27

  新矿集团公司对审计部不拨付办公经费,其经费主要来源于所查出违规违纪问题罚款和工程预(结)算审减额的15%提成。每年对审计部下达考核任务书,重点考核审计覆盖面、审计工作质量、审计经费收支等内容,并规定员工年最高收入控制线可以高于经费部门一定比例。年末组成审计组对审计部各项考核指标完成情况进行审计,出具考核结论。在工资总额控制线以内,审计部根据个人业绩情况,确定内部分配方案,经批准后兑现奖罚。这种管理形式进一步发挥了“激励与约束机制”的功效,增强了审计人员的责任意识,调动了工作积极性,提升了审计工作质量,推动了内部审计健康发展。

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